Данный раздел дает доступ к списку контрагентов и взаиморасчетам. Для входа в раздел, нажмите Учет-Справочник контрагентов.
В этой вкладке, можно добавить/удалить контрагентов, внести их реквизиты и задать некоторые дополнительные параметры. В дальнейшем, вы сможете их использовать для печати/сохранения документов или при выборе контрагентов для безналичных продаж.
Стоит выделить пункт «Отсрочка платежа». Он позволяет задать срок оплаты для выбранного контрагента, что в свою очередь, позволит контролировать сроки оплаты в разделе «Взаиморасчеты». Если поставщик, в своих накладных, сам указывает дату оплаты, то будет использоваться именно она. Т.к. у нее более высокий приоритет.
На этой вкладке, вы можете увидеть общую задолженность по всем поставщикам, текущую задолженность по отдельным поставщикам (в т.ч. сальдо на начало/конец выбранного периода), вносить платежные поручения уменьшающие сумму задолженности.
Рассмотрим основные элементы.
При использовании подразделений, задолженность будет отображаться именно по выбранному подразделению.
Если вы хотите, чтобы в разделе взаиморасчетов, накладные учитывались не по дате накладной, а по дате их оприходования, то включите опцию «Использовать дату оприходования накладных для расчета». Она находится в настройках (Учет-Настройки-Контрагенты-Блок Взаиморасчеты).
Зайдя в Учет-Настройки-Отчеты, можно указать директорию для сохранения платежных поручений. Может быть полезно, если вы хотите их выгружать, например в 1С.